老师你好,供应商给我们开发票的时候,开多的发票,原本要作废的忘记作废。现在如何处理?我没有抵扣,手里也没有纸质票,只是在发票勾选平台查到
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于2020-05-06 22:54 发布 1007次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
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只要你没有勾选,就让供应商自己开红字发票作废
你不用管就行
2020-05-06 22:55:29
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是商贸企业么,最好是一致的
2019-07-02 10:24:46
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你好 购买方开红字信息表 做转出进项税分录 然后申报填写附表2 转出 。 销售方根据购买方的信息表 开红字发票红冲处理
2020-03-06 11:29:09
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你好,如果是一般纳税人取得专用发票是可以抵扣的
2017-08-04 12:01:42
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你好,不能,供应商1月15号之前开具的发票不可以放在12月的税期抵扣
2019-12-31 21:05:44
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