送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-07 13:50

借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

EM 追问

2020-05-07 13:55

原先错的会计分录不做红色冲回吗?

maize老师 解答

2020-05-07 13:58

你这个跨年了,跨年不能直接冲主营业务成本了,不能影响本年利润

EM 追问

2020-05-07 14:12

原会计分录,做的是借:主营业务成本贷应付职工薪酬     这怎么又放到应付账款里了呢

maize老师 解答

2020-05-07 14:20

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

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相关问题讨论
借;主营业务成本 贷;劳务成本
2020-01-08 18:51:30
同学你好,借:以前年度损益调整,负数,贷:应付职工薪酬,负数。
2021-06-13 23:34:14
您好,一般情况下,先把人工和材料,记入劳务成本科目,等确认收入时,再结转到主营业成本科目。
2018-04-01 00:27:45
你好,是的,是要结转的。
2023-03-27 11:22:50
好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
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