老师,专用发票部分红冲,对方已经认证,我来了红字专用发票还要给对方发票吗,还有这个账务处理,我怎么做,我是销售方,对方要退货,
勤学苦练
于2020-05-09 07:44 发布 1109次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-09 07:45
同学,你好,红字发票要给对方入账,你这边红冲,把原来做收入那块进行红冲即可
相关问题讨论
同学,你好,红字发票要给对方入账,你这边红冲,把原来做收入那块进行红冲即可
2020-05-09 07:45:55
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2016-04-26 16:31:34
您好,充成本,借库存商品负数,应交税费负数,贷应交税应付账款负数
2020-07-09 10:21:57
你好
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-12-03 10:27:43
你好,发票日期是今年吧?
2019-07-11 15:59:55
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2020-05-09 12:16
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2020-05-09 12:19