老师,我去年暂估材料时分录是:借:原材料暂估 贷:应付账款暂估 ,发票收不回来了,纳税调增了,现在要怎么做账,贷方应付账款暂估有余额
欧阳丽
于2020-05-09 08:44 发布 2177次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-09 08:45
您好
请问原材料领用了么
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您好
请问原材料领用了么
2020-05-09 08:45:07
你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46
原材料暂估材料多计提
2015-12-24 09:13:18
你好,不需要针对增值税部分暂估的
2018-01-09 16:22:01
您好,
借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-
2024-05-08 15:19:30
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