送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-09 10:49

1.借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬福利费 贷银行,2实务中是根据发票这个次月开始折旧,你这个原则达到预定用途次月开始折旧,应该是4月,3,是的,

苏式小菲 追问

2020-05-09 17:10

19年水费票现在取得 挂什么科目

maize老师 解答

2020-05-09 17:15

跨年做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

上传图片  
相关问题讨论
1.借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬福利费 贷银行,2实务中是根据发票这个次月开始折旧,你这个原则达到预定用途次月开始折旧,应该是4月,3,是的,
2020-05-09 10:49:24
您好,您现在具体是什么情况冲销,是退货吗
2020-08-01 10:47:07
你好 ;  这个是 入库了在做这笔分录的; 没有入库; 你数量和金额没法确定; 不应该做这笔分录的  
2022-07-26 09:08:48
同学你好 加工 借,生产成本 贷,原材料 贷,周转材料 贷,应付职工薪酬等 借,库存商品 贷,生产成本 销售 借,主营业务成本 贷,库存商品
2021-01-21 11:23:25
你好 这个是用到哪里的 
2022-01-19 14:00:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...