老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

老师,一个单位,用老板个人的银行卡交的残保,做分录时写现金还是银行存款?
答: 个人卡做贷其他应付款,
老师,上个月我们老板去地税补申报时交了一个印花税,用的是个人银行卡卡的交了30元,我做科目的时候也是用银行存款吗:借应交税费--应交印花税30 贷方:银行存款30,还是这么做:让她回来报销,写个报销单,我付她30元现金,然后这么做分录:借应交税费--应交印花税30 贷:现金30元
答: 你好,可以是 借;管理费用 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;库存现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
单位用现金发工资每月社保里的各险都是用现金扣回的,缴公金积和社保单位个人部分都用银行存款缴的。平时计提工资数都是应发数,包括个人扣款部分。发工资时做的分录是借应付工资贷现金数量是应发数,借现金贷其他应付款各险个人部分,缴各险时分录是借管理费用单位部分其他应付款个人部分,贷银行存款,我们个人部分用现金扣回,交款时走银行,这中间用不用调整现金和银行存款啊
答: 你实际收到了现金,就要确认现金


宋美丽 追问
2020-05-09 15:36
宋美丽 追问
2020-05-09 15:37
maize老师 解答
2020-05-09 15:42
宋美丽 追问
2020-05-09 15:53
maize老师 解答
2020-05-09 15:59