老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答

老师,我们是开发企业,现在工地刚开始,在四月二十一号付了4320.55元的铁皮款,货也来了,是做围挡用,但是没有开票,说随后还要在这家购买铁皮,等完了一起开票,我当时付款写的分录是借预付账款_某某公司4320.55元,贷银行存款,等随后剩余用的货到款付,票到,我怎么冲减?怎么写分录呀,这都是开发成本类的前期工程款里的临时围挡用的材料,麻烦老师帮我解决一下
答: 你好 借 开发成本 贷 银行存款 预付账款 这样做分录就可以了。
内帐, 在建工程过程中,发生的预付给对方的工程款。怎么做分录。是借:在建工程 贷银行存款 还是借:预付账款 贷银行存款
答: 你好,是 借:预付账款 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我: 甲方支付工程款后,我支付给材料商,对方未开票,分录怎么写 我: 借:预付账款 贷:银行存款 行不行
答: 你好,付款未开具发票是这样处理 借:预付账款 贷:银行存款


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答疑苏老师 解答
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