送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-11 10:33

你好,可以的呢,对的呢

zhong🍃 追问

2020-05-11 10:34

这是收到发票时的分录,那我抵扣时要怎么做分录

王晶老师 解答

2020-05-11 10:36

收到发票的时候,借方应该在做一个应交税费,增值税进项税额

zhong🍃 追问

2020-05-11 10:36

当时没做,我要怎么改

王晶老师 解答

2020-05-11 10:37

这笔分录做红冲,在做一笔正确的

zhong🍃 追问

2020-05-11 10:42

红冲时借:管理费用 -1000,贷:预付账款-1000。
正确分录:借:管理费用 ,应交税费-应交增值税-进项税(如果还没认证抵扣就用待认证抵扣进项税)
贷:预付账款
请问这样对吗

王晶老师 解答

2020-05-11 10:44

嗯嗯,是的呢,对的呢

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相关问题讨论
你好,可以的呢,对的呢
2020-05-11 10:33:45
你好,摊销时 借;管理费用等科目 贷;累计摊销 金额不大,可以一次性计入费用
2017-07-12 14:16:01
你好。可以的。先通过预付账款支付,再根据会计收益期间分摊。
2019-03-20 08:08:18
您好,可以这样操作,也可以在收到发票的时候,借:长期待摊费用,贷:预付账款,摊销时,借:管理费用,贷:长期待摊费用。
2016-12-04 15:42:15
你好,没有取得发票不得计入管理费用等科目核算的
2017-08-04 14:11:56
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