送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-11 17:46

你好
借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料,贷;应付账款——暂估

青青 追问

2020-05-12 11:34

要分两笔分录做啊,那我到时候不是要冲两笔分录吗

邹老师 解答

2020-05-12 11:37

你好,是的(要分两笔分录做)
取得发票红冲暂估
借;应付账款——暂估,贷;原材料
然后根据发票做这个分录
借;原材料,贷;预付账款

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相关问题讨论
首先,您应该写一条购买原材料的应付账款分录,当付款时,您可以写一条付款分录,用现金或银行存款和应付账款进行互抵。
2023-03-13 17:15:57
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-05-11 17:46:41
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
借原材料贷应付账款-暂估 借应付账款贷银行 收到发票 借原材料负数贷应付账款-暂估负数 然后再做借原材料贷应付账款
2020-05-27 11:52:31
做暂估入账 借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款
2017-09-12 14:15:24
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