老师直白点问,就是开票时,比如有销项税20 那我去外地预缴了,已交税金 20 这样月底时 两者账刚平。 但是这20以后又可以用来抵扣 那抵扣时 账务上这20怎么做会计分录呐?
巧????
于2016-05-28 13:35 发布 827次浏览
- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
相关问题讨论

应交税费--已交增值税 有这个科目吧,凡是预交的都用这个科目
2016-05-28 13:41:37

一、月末进项税的会计分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08

你好 是多缴纳了 还是收入没确认增值税
2019-01-17 10:26:09

什么原因需要进项转出?是对方开了负数发票吗?
2022-08-16 15:37:44

你好,这样可以不做分录的。需要交纳增值税的时候再结转就可以。
2019-10-18 11:09:03
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