送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-11 21:46

你好,在退团费的当月确认你的收入减少红字就可以。

鑫鑫欣 追问

2020-05-11 22:21

那这样是不是会导致2019年12月的负税增加。旅游业是差额增税,又没有成本入账。

鑫鑫欣 追问

2020-05-11 22:24

现在老板就是联系了税务专管员那边做了说明然后说可以去调整申报。

耿老师 解答

2020-05-11 22:54

你好!这样存在查账风险,需要税务局同意才可以

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相关问题讨论
你好,在退团费的当月确认你的收入减少红字就可以。
2020-05-11 21:46:36
你需要将未开票收入记录在账务收入中,同时,将未开票收入的税款记录在账务成本中,这样就可以完成补申报和账务处理。
2023-03-07 19:05:29
是的,没有发票的成本支出不能申报成本。申报企业所得税时,私人账户的收入必须申报收入,但不能申报成本。
2023-03-22 11:53:03
您好,未开票收入,根据收款和发货来做,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。以后开票了,先红冲原来的无票收入分录,借:现金或者银行存款等科目,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数,再根据发票数据,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-05-13 14:15:18
3月份预交企业所得税时是零申报,因为是新公司,2月份才开始做的申报税的。
2018-05-11 16:48:37
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