老师 18年支付的员工借款30000 员工填了报销单 总计花了23686 但是支出单总经理还未签字 所以流程未走完 因为是18年发生的成本 所以之前会计18年做了入账 借:预提费用23686 贷 其他应收款23686 今年总经理单子批了 之前会计入账的分录我怎么冲 员工还款6314 求 整套分录的做法
影 孑
于2020-05-12 09:14 发布 596次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-12 09:18
还有之前是不是做借xx费用 贷预提费用,你去查下?预提费用这个现在是借方余额???1,借款做借其他应收款30000 贷银行 30000 2,借xx成本 贷预提费用 23686 3,报销的时候做借预提费用 贷贷 其他应收款23686 借银行6314 贷其他应收款 6314
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还有之前是不是做借xx费用 贷预提费用,你去查下?预提费用这个现在是借方余额???1,借款做借其他应收款30000 贷银行 30000 2,借xx成本 贷预提费用 23686 3,报销的时候做借预提费用 贷贷 其他应收款23686 借银行6314 贷其他应收款 6314
2020-05-12 09:18:09

你好,没有还又没办法处理的
2019-12-11 19:27:19

您好,调整处理时,借:管理费用-社保,贷:其他应收款。
2017-07-01 13:38:19

借其他应收款—李10000 贷银行存款或是现金10000
借银行存款—支付宝500 贷其他应付款—李500
借管理费用2000 贷其他应收款—李2000
2020-11-26 16:06:13

你好
平时单位的餐费的吗
福利费吗
2021-01-18 09:43:38
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影 孑 追问
2020-05-12 09:22
maize老师 解答
2020-05-12 09:36