老师:计提公司设保,借:管理费用——社保582.99,贷:应付职工薪资582.99,借管理费用——工资14400,贷:应付职工薪资14400。支付:借:应付职工薪资14400,贷:其他应付款——员工社保1046.31,银行存款13353.69,借:应付职工薪酬582.99,其他应付款——员工社保1046.31,贷:银行存款1629.3,存在银行存款只扣了1629.23,多了0.07,这个0.07是要做什么科目
yi平
于2020-05-12 09:30 发布 552次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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