送心意

范莹老师

职称注册会计师

2020-05-12 10:31

首先要计提工资的会计分录:
借:销售费用/管理费用等 65000
贷:应付职工薪酬(工资总额)65000
然后再是发放工资时的会计分专录:
借:应付职工薪酬/工资总额 65000
贷:应交税费---应交个人所得税 90
银行存款 64910

水印忧蓝 追问

2020-05-12 10:45

借:管理费用65000
贷:应付职工薪酬64910
     应交税费-个人所得税90
这样对吗?

范莹老师 解答

2020-05-12 10:47

最好是像老师这样做分录,应付职工薪酬都是先要计提,然后再支付。

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相关问题讨论
首先要计提工资的会计分录: 借:销售费用/管理费用等 65000 贷:应付职工薪酬(工资总额)65000 然后再是发放工资时的会计分专录: 借:应付职工薪酬/工资总额 65000 贷:应交税费---应交个人所得税 90 银行存款 64910
2020-05-12 10:31:55
你好! 1.月底计提工资 借:管理费用……工资 贷:应付职工薪酬
2019-08-18 11:24:24
借:应交税费--应交个人所得税 0.01 贷:营业外收入 0.01
2019-10-11 15:06:31
你好 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款
2020-01-10 17:06:53
你好 计提工资,借;管理费用要等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 缴纳,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2020-07-06 10:45:47
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