请问老师,我去年申报增值税时,误把简易计税项目的一张2000税额的专票认证抵扣了销项,现在要怎么处理,可以在现在申报的时候进项转出同样金额的进项吗
你要静候
于2020-05-12 11:20 发布 933次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-12 11:23
去年你是怎么申报的?
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你好
增值税申报表,附表二
2020-01-01 10:09:26
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
补充申报增值税申报表,也是可以抵扣进项税的。就是申报当月应抵扣的进项税
2019-04-05 21:01:43
你可以作废2月份的申报,并去税务局更正申报1月份的增值税申报表
2019-03-07 15:38:27
你好,同学。
那你直接进去农产品申报表去更改就可以了的
2021-07-02 19:39:23
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