- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-12 13:37
你好 那就只能 借 管理费用 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额
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你好 那就只能 借 管理费用 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额
2020-05-12 13:37:21
同学你好
借进项
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
2022-02-18 13:49:31
可以和进项税额对冲
借:进项税额转出
贷:进项税额
2020-04-23 12:14:18
你好,第三笔具体是什么经济业务
收条的不可以抵扣进项
2016-09-23 16:43:15
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
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2020-05-12 13:38
答疑苏老师 解答
2020-05-12 13:39