- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
借进项
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
2022-02-18 13:49:31
您好
借进项
贷,以前年度损益调整
2021-02-03 15:44:02
你好 那就只能 借 管理费用 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额
2020-05-12 13:37:21
您好,不用价税分离的。
2017-05-20 16:13:54
直接是
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:以前年度损益调整
发票是什么时候开具的发票?如果超过期限了,还无法抵扣了。
2018-08-28 10:39:27
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