老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
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我们是加工厂,收到一批产品原料加工,是这样记账吗? 收到材料借:库存商品贷:应付账款-委托加工商品交货借应付账款-委托加工商品贷:库存商品借:营业成本贷:库存商品对吗?收到材料没有金额登记数量可以吗?不计加工成本,比如收到5500个商品加工费6600元这么记账可以吗?借:银行存款贷:库存商品借:营业成本贷:库存商品
答: 你这个是受托加工物资吧。
老师你好,我去年有个进口外加工费做重了,且该产品已发货,先红冲借库存商品(负数)贷应付账款(负数),是不是我还得把这个转入主营成本,借主营成本(负数)贷库存商品(负数),这样做对吗?
答: 是的,这样做是可以的哦,红冲了就行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
库存商品暂估入库借:库存商品暂估入库 应交税费销项 贷:应付账款结转成本借:其他业务成本 贷:库存商品暂估入库等发票到了以后,需要冲成本吗
答: 你好,暂估入库分录是 借;库存商品 贷;应付账款——暂估 结转成本是到主营业务成本 如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
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