老师你好,我去年有个进口外加工费做重了,且该产品已发货,先红冲借库存商品(负数)贷应付账款(负数),是不是我还得把这个转入主营成本,借主营成本(负数)贷库存商品(负数),这样做对吗?
菜菜
于2020-05-12 13:51 发布 1032次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你这个是受托加工物资吧。
2020-04-26 13:28:54
是的,这样做是可以的哦,红冲了就行
2020-05-12 13:57:39
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
你好,暂估入库分录是
借;库存商品 贷;应付账款——暂估
结转成本是到主营业务成本
如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
你好 可以的。 你直接跟着库存商品一起来做账就行了。
2021-01-06 09:13:45
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