送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-13 09:52

你好 实际是直接收到钱了就不用过度的,

旋律 追问

2020-05-13 09:54

那这个业务看着好别扭,为什么银行存款会冲管理费用呀。那张附件单纯收到款项。直接冲费用嘛?

玲老师 解答

2020-05-13 10:05

这需要看具体业务是什么才能知道分录写的对不对?科目对不对?

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相关问题讨论
你好 实际是直接收到钱了就不用过度的,
2020-05-13 09:52:08
,不用分录,请说一下业务的情况
2022-10-27 16:45:19
你好借 管理费用 -100 贷 银行存款 -100这样来冲。 因为你系统做 管理费用去贷方 到时可能系统识别不了。 会导致你报表不对
2021-03-17 09:06:46
预付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用 贷:预付账款 每月摊销成本费用,借:XX费用 贷:待摊费用
2018-10-12 14:29:23
您好 因为您冲减的时候是贷方管理费用 借方200减去贷方100 实际是只付出去100 本来应该用借方红字冲减管理费用的
2020-12-08 22:18:13
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