2019年12月做了分录借:制造费用-其他51064贷:应付账款-暂估51064 到了2020年4月分别来了发票共计42300 那么4月我做分录:制造费用-其他-51064 贷:应付账款-暂估 -51064 借:制造费用42300 贷:银行存款42300 5月来张发票 我在做借:制造费用-其他 8764 贷银行存款 8764 这样做可以吗?这些是2019年估计的金额,
果果
于2020-05-13 12:41 发布 676次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,可以这么做的。
2021-01-16 08:58:21
您好,没有发票,做预付账款
2021-01-16 09:13:27
你好,这样做是可以的。
2020-05-13 12:42:46
借;应交税费(进项税额 ) 贷;制造费用
做这个调整分录
2017-05-23 14:45:38
你好 是的。先按照权责发生制来做账 。 到时支付了 做 借应付账款贷银行存款 后面发票来与制造费用的 金额 一致 把发票 附 制造费用后期去
2021-01-16 09:34:29
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