4月份我们公司开了一张发票,有销项税额,当月有专票没有认证,想抵扣,现在5月13号,还没到申报期,还能认证在4月抵扣吗?我点进去发票综合平台,进不去,显示被监控,提示有未申报和逾期未申报数据,专管员说要把4月增值税申报了才能认证,我申报时把未认证的进项填进去,申报不成功,提示未获取到进项信息,怎么办啊?
花漾
于2020-05-13 17:38 发布 976次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-13 18:52
你好,如果你没有报税的话可以抵扣,不对
你现在应该是有未申报的地方,需要去税务局补报解除的
相关问题讨论
你好,把经营收入调整到主营业务收入,应交税费
借;经营收入 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
调整之后,收入类应当是没有余额的才对啊
2016-11-12 10:44:21
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,是根据主营业务收入贷方发生额*0.03计算应交增值税,与科目余额表的应交增值税数据应当是一致的
2018-07-09 13:45:27
结转成本应该是
借:主营业务成本
贷:库存商品
不是借:应交税费-增值税进项
2017-02-22 12:15:59
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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花漾 追问
2020-05-13 18:53
郭老师 解答
2020-05-13 18:55