我公司是建筑劳务分包公司 主要是清包工。今天收到甲方90万 我计入借 预收账款90 贷银行存款90可以吗,当月又开发票的时候如果开了二百万 那我怎么做账呢
陈小鱼
于2020-05-13 23:46 发布 792次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-05-14 01:25
你好!是借银行存款贷预收账款吧,你们是按完工进步确认收入吗?
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你好,暂估收入的时候做无票收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个,然后开了发票,借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后借预收账款贷主营业务收入应交税费。
收到了钱,借银行存款贷预收账款。
2021-07-22 10:03:35

你好,需要转为无票收入核算
借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2020-07-14 15:08:43

你好,比如收款1000,但是消费可能是100 200或者其他,消费多少,就确认多少收入,怎么会就冲平了呢
如果预存的消费完,预收也就冲平了
2016-09-12 16:07:26

写销售某某!!!
2018-10-18 18:21:34

你好 你是要做分录还是干嘛 ?
2021-04-10 15:55:23
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