送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-04-12 06:33

那个公司挂靠我司的,过了几天又转出去了相同的金额。

琉璃月 追问

2017-04-12 06:35

收没有记账,转出去也没有记账,所有对的上

琉璃月 追问

2017-04-12 08:33

那这一笔可以不开票吗?一进一出只是过了下账,我们登银行存款日记账的时候不登这两笔就可以了吧

方老师 解答

2017-04-11 22:33

那你银行存款账户余额能对上吗?

方老师 解答

2017-04-12 07:12

现在开发票的话,建议做当期收入,按收现金处理。

方老师 解答

2017-04-12 08:46

可以,建议以后按规定开票。

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相关问题讨论
你好,暂估收入的时候做无票收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个,然后开了发票,借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后借预收账款贷主营业务收入应交税费。 收到了钱,借银行存款贷预收账款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要转为无票收入核算 借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消费可能是100 200或者其他,消费多少,就确认多少收入,怎么会就冲平了呢 如果预存的消费完,预收也就冲平了
2016-09-12 16:07:26
写销售某某!!!
2018-10-18 18:21:34
你好,嗯嗯,可以的呢,可以写
2020-04-26 11:44:36
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