送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-14 10:21

你好,同学。
这不影响,你收票正常确认为费用,只是贷其他应付款,支付时减少其他应付款就是了 的

哈利璐 追问

2020-05-14 10:24

老师是这样 票据4月份收来 由业务员自己拿着 所以我这边是5月份才看到这个支出,能不能直接做分录

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 10:24

你的意思是现在才做费用报销支出,也是可以的

哈利璐 追问

2020-05-14 10:24

直接 借 费用 贷 银行存款

哈利璐 追问

2020-05-14 10:30

这样对吗 老师 但是这样就不符合权责发生制的要求了

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 10:34

实际工作中都是这样处理,你这又没跨年

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你好,同学。 这不影响,你收票正常确认为费用,只是贷其他应付款,支付时减少其他应付款就是了 的
2020-05-14 10:21:49
您好,同学,涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算。
2020-04-08 11:31:02
你好,通过其他应付款或者其他应收款过度一下即可。
2021-04-15 13:50:53
费用还是啥,你这个报销是啥,
2020-04-08 11:33:36
您好 请问报销的时候分录怎么写的
2021-04-15 20:48:44
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