送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-05-14 10:49

你好,为其开具即可,不需要做分录,把发票放在上个月凭证后面即可。

彩君 追问

2020-05-14 10:54

得做上税款吧

彩君 追问

2020-05-14 10:55

得交税

汪晨老师 解答

2020-05-14 10:55

你好,上个月没有做无票收入,这个月做收入,缴纳税款

彩君 追问

2020-05-14 10:59

收入了50万要开50万的普票,上次直接做的主营业务收入,   是不是不对

汪晨老师 解答

2020-05-14 11:00

你好,不对的,50万是含税收入,正确的分录  借  银行存款  贷 主营业务收入  应交税费-应交增值税(销项税额)

彩君 追问

2020-05-14 11:03

50万分了三次打过来的,现在要开发票,我怎么做

汪晨老师 解答

2020-05-14 11:05

前面做,预收账款,开票时  做  借 银行存款   预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

彩君 追问

2020-05-14 11:10

那我付出去的劳务费没给我开发票,就得下预付款了?

汪晨老师 解答

2020-05-14 11:10

你好,是的,计入预付账款

彩君 追问

2020-05-14 11:12

那些开不了发票的就不用下预付款了吧

汪晨老师 解答

2020-05-14 11:13

确定收不到发票,正常入账,汇算清缴调增

彩君 追问

2020-05-14 11:21

那个开票时是借:应收账款   还是预收账款

汪晨老师 解答

2020-05-14 11:24

取决于前期你收款的时候计入的是应收账款还是预收账款,前期收款计入应收,后面开票就借应收
前期收款计入预收,后期开票就是借 预收

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相关问题讨论
你好,跟开发票的做的分录是一样的,做成无票收入就可以了
2019-02-15 14:25:39
借:管理费用等--劳务费 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税的 做无票支出入账,但是由于没有取得发票,所得税汇算清缴时,要做纳税调整的。
2019-09-09 15:17:38
你好,为其开具即可,不需要做分录,把发票放在上个月凭证后面即可。
2020-05-14 10:49:34
按实际得到钱开发票,借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:预收账款贷:银行存款
2017-04-14 22:08:42
只能暂估对应的成本处理,发票到了冲成本暂估, 按发票的金额入账处理。
2019-11-06 10:49:11
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