收到一笔劳务款 对方单位多打了 下个月这个单位不和公司合作了 要把多余的款退回 怎么开发票 收到款和退回款怎么做分录
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于2017-04-12 09:51 发布 1031次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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按实际得到钱开发票,借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:预收账款贷:银行存款
2017-04-14 22:08:42

你好,跟开发票的做的分录是一样的,做成无票收入就可以了
2019-02-15 14:25:39

借:管理费用等--劳务费
贷:银行存款
应交税费--应交个人所得税的
做无票支出入账,但是由于没有取得发票,所得税汇算清缴时,要做纳税调整的。
2019-09-09 15:17:38

你好,为其开具即可,不需要做分录,把发票放在上个月凭证后面即可。
2020-05-14 10:49:34

借管理费用 劳务费 贷应付账款,
2020-04-06 10:24:37
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