商贸公司外购电5台电脑用于出售,后领用5台电脑用于职工福利,填写记账凭证时, 先计提, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—职工福利费 然后发放时, 借:应付职工薪酬—职工福利费, 待:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这样操作可以吗?还是说要先发放,后计提?
?悦
于2020-05-14 17:16 发布 1237次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-14 17:17
这样操作可以的,分录可以的
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
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