教材里找不到这题的内容 问
您好 请问是注会 会计教材吗 答
#提问#请问一下老师,填写资产负债表根据重分类和 问
你好,重分类了之后,你的往来科目没有出现附属余额。 答
老师,小规模公司,其中一股东是以公司名义的,现在实 问
是指股东公司还是收到投资款的公司 ? 答
公司股东寿总从股东张处购买股权,转让价是60万,寿 问
同学你好,是股东之间转让股份,还是公司回购股东股份呢?股东之间的股份转让,应该是股东跟股东交易呀?为什么是公司账户转给股东个人呢? 答
老师 贸易出口企业 3月分实际发生的报关费 问
你好可以借,管理费用,报关费,贷,应付账款。 答

资料:华联公司在账证核对过程中,发现账簿出现以下错误:请指出错误原因,并更正错账。车间计提折旧20000元,记账凭证记录为:借:制造费用 20 000 贷:累计折旧 20 000记账时,制造费用账簿记录为200000元。生产领用材料10000元,记账凭证记录为:借:生产成本 1 000 贷:原材料 1 000并已登记入账。用现金发放工资50000元,记账凭证记录为:借:应付职工薪酬 58 000 贷:库存现金 58 000并已登记入账。收回其他单位欠款100000元,记账凭证记录为:借:应收账款 100 000 贷:银行存款 100 000并已登记入账。企业管理部门领用维修材料1000元,记账凭证记录为:借:制造费用 1 000 贷:原材料 1 000并已登记入账。
答: 1红字冲减制造费用180000 2、补充登记一笔生产成本9000
计提5月份工资 借:管理费用--职工薪酬 62200 贷:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68
答: 你好,你想问的问题具体是?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
未计提工资,支付时可以同时一记账凭证里。借管理费用;应付职工薪酬,贷应付职工薪酬,银行存款吗?
答: 是的啊


暖暖老师 解答
2020-05-15 10:33