
老师想问一下,就是去年期间费用是用银行存款付的,但是上一个会计记错科目放到了其他应付款去,现在跨年要把这一笔调回来具体分录要怎么做呢
答: 你这个补一个借其他应付款 贷银行就可以
老师请问:比如木工班组XX的工程款也就是人工费70万,已支付50万,科目怎么设置?不能直接用用工程施工吧,往来有余额。是不是要做两个分录?借:工程施工-间接费用 -人工费;贷其他应付款-颜超?付款时:借:其他应付款-颜超;贷银行存款。
答: 你好 是劳务费的吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?
答: 建议你按月计提 七月份计提两个月的,八月份计提八月份的


麦子caitlin 追问
2020-05-15 10:33
maize老师 解答
2020-05-15 10:34