老师,您好!请教您下财务软件科目余额表中的应交增值税和报税系统的数对不上,应该怎么核对呢,税务系统主表中是只看留底数吗老师?
魔鬼中的天使
于2020-05-15 11:31 发布 3549次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-15 11:35
你好,具体应核对下科目余额表的销项税额、进项税额、减免税额、未交增值税等。报税系统里的数据主要核对销项税额是否与开票系统里的数据、科目余额表里的数据一致、进项税额是否与勾选平台的数据、科目余额表里的数据一致。
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你好,具体应核对下科目余额表的销项税额、进项税额、减免税额、未交增值税等。报税系统里的数据主要核对销项税额是否与开票系统里的数据、科目余额表里的数据一致、进项税额是否与勾选平台的数据、科目余额表里的数据一致。
2020-05-15 11:35:52

你好,是根据主营业务收入贷方发生额*0.03计算应交增值税,与科目余额表的应交增值税数据应当是一致的
2018-07-09 13:45:27

在财务软件上可以找到的税务系统没有?
2022-10-25 13:50:14

你好!一般都是你勾选认证的金额和你应交税费应交增值税进项税额 金额是一致的。当月收到的进项票如果不打算当月抵扣但是又要做到账上去 可以记到 明细科目 应交税费应交增值税–待认证进项税下的。
2018-11-29 14:38:06

是的,根据你科目余额表填写
2019-10-14 09:04:11
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