送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-05-15 15:45

你好,应收应付是要开具发票,不是相抵后的差额开具发票。之间的款项可以相互抵掉。

独在异香为一客 追问

2020-05-15 15:46

我知道啊老师 现在不看外账 总觉得给他多开了发票

黎老师 解答

2020-05-15 15:55

你好,应付:309645元,发票金额也是309645元。

上传图片  
相关问题讨论
你好,应收应付是要开具发票,不是相抵后的差额开具发票。之间的款项可以相互抵掉。
2020-05-15 15:45:41
没有涉及增值税
2017-12-23 12:20:58
你好,你需要根据你损益情况才知道数据是否正确的
2017-11-15 09:59:40
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 应该这样做
2021-06-18 14:52:14
你好,稍等哦,你是建筑业的对吗
2019-02-26 09:51:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...