我老觉得哪里不对帮我看看
王燕
于2017-12-23 12:20 发布 556次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
没有涉及增值税
2017-12-23 12:20:58
你好,应收应付是要开具发票,不是相抵后的差额开具发票。之间的款项可以相互抵掉。
2020-05-15 15:45:41
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
应该这样做
2021-06-18 14:52:14
你好,我初步看是平的
如果你发现有什么问题可以接着提问
2016-05-02 20:18:50
左边计算的增值税,附加税等都是没问题的,你是什么疑问
2020-02-09 15:11:04
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