送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-15 16:04

你好,  借:管理费用等 -福利费  贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 贷:银行存款

娟子 追问

2020-05-15 16:26

老师,怎么用福利费?

娟子 追问

2020-05-15 16:28

我实际没有付现金或银行,可以挂其他应收款吗

玲老师 解答

2020-05-15 16:33

因为不是单位,单位车的费用支出,老板个人报销的就寄福利费用,钱没有付贷方记其他应付款

娟子 追问

2020-05-15 16:35

老师,实际没付款,还需要写费用报销单吗

玲老师 解答

2020-05-15 16:51

你好,  实际报销了就写 没报销不写

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相关问题讨论
你好, 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-05-15 16:04:26
好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
2023-07-12 11:10:38
您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
2021-12-15 16:46:32
你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02
你好 借 管理费用 贷其他应收款 
2021-08-31 12:26:11
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