送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-15 16:54

你好,同学。
收到
借 存款
贷 专项应付款
支付
借 专项应付款
贷 存款

清茶一杯 追问

2020-05-15 16:56

老师,我们不付款

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 16:59

那你就第一个分录就是了的。

清茶一杯 追问

2020-05-15 17:05

借专项应付款 贷其他应付款
借原材料贷其他应付款-暂估

清茶一杯 追问

2020-05-15 17:05

这个是我们收到货入库这样做行吗?

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 17:17

不明白,你这样做的意思是什么,用专项款购了材料?那就是可以的

清茶一杯 追问

2020-05-15 17:19

老师,就是用专项应付款来够材料,但是我们这边是不付款,由财政直接付给商家

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 17:21

那你直接是
借 原材料
贷 财政拨款收入。
哪里是什么专项款,你就是直接支付。

清茶一杯 追问

2020-05-15 17:22

老师,我们只负责项目,不支付款项

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 17:24

你直接用这分录就是了的,没喊 你付钱的

清茶一杯 追问

2020-05-15 17:26

老师,能不能把分录做一下,谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 17:27

借 原材料
贷 财政拨款收入。

清茶一杯 追问

2020-05-15 17:29

财政付款款的时候怎么做

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 17:32

就是 直接做这分录就是了,
你直接收到材料直接做这分录就是了。如果说有差异
先购,后付
借 原材料
贷 就付账款
借 应付账款
贷 财政拨款收入

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