送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-15 16:51

你好,例如:当月销项税是50万,进项税是30万。
则需做以下分录:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)        50
    贷:应交税费-应交增值税(进项税额)     30
          应交税费-应交增值税-转出未交增值税  20
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税    20
     贷:应交税费-未交增值税                         20

小猪熊 追问

2020-05-15 16:53

我今年都没做,需要补这笔分录吗?我交增值税的时候借:应交税费-增值税,贷:银行存款。需要怎么调整

大海老师 解答

2020-05-15 16:54

建议补齐分录。可以红冲以前的分录,再做正确的分录。

小猪熊 追问

2020-05-15 16:58

我研究一下,我看了他们以前从来没做过,所以也没重视。我接手这家企业前任会计问题太多了,我都不知道该怎么下手。感觉他做的分录好多都是错的,该价税分录做进销的都没有做,都不知道该怎么调,现在汇算都没做。

小猪熊 追问

2020-05-15 16:59

我全部调整到4月来做这个分录嘛。可以一笔写最后这个分录吗?进项大于销项不需要写吧

大海老师 解答

2020-05-15 16:59

你好,可以先把存在的问题全部理清,罗列出来,从简单的问题开始,再到难点的问题,挨个解决。

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同学你好,进项与销项在月末就是要结转的 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2022-01-18 11:07:02
你好,您原来的留抵税额在哪个科目里?
2020-04-06 13:07:49
那你次月是需要缴纳增值税么,
2019-08-21 14:14:11
您好,学员,进项税额大于销项税额,为留抵税额,月末无需做账务处理。
2019-04-24 09:49:01
借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交税费(转出未交增值税) 同时结转 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2017-08-16 19:31:33
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