送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-05-15 22:58

嗯嗯,是这样处理的  把其他应收款   平掉的

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相关问题讨论
嗯嗯,是这样处理的 把其他应收款 平掉的
2020-05-15 22:58:37
你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录
2020-10-08 21:13:04
您好,一般都是需要通过应付职工薪酬过一下才行的。
2020-11-23 09:07:38
你好 需要走应付职工薪酬科目过渡的 是的 和原来一样的
2020-07-06 11:04:14
同学你好 支付工资应是 借,应付职工薪酬一工资 贷,银行存款 计提工资时 借,管理费用一工资 贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14
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