购方发票还没开具普票,可以给销方开具普票吗?销方 问
您好,可以的,这个可以的 答
企业超过一个月了没跟员工签合同了!为了规避责任 问
同学,你好 要补签的 答
老师,麻烦问下公司之前的账老板说资产负债表调平, 问
同学你好 不可以这样做的 不能随意调整的 答
小规模纳税人第二季度做了未开票收入29万,不是不 问
这种情况申报时不能只报第四季度开票的 60 万。申报销售额应是 60 - 29 %2B 29 = 60 万,同时在申报表未开票收入负数栏填 - 29 万冲减之前的未开票收入。若比对不通过,联系税务机关说明情况。平时要记录好未开票收入相关内容。 答
老师,你好。请问国家税局电子税局里面的“税费种 问
需要的,按次申报印花税 答
可不可如5月份交社保借管理费用一公司部份借其它应收款一个人货银行存款如六月份付五月工资借应付职工酬贷其它应收款一个人贷现金对吗这样处理
答: 嗯嗯,是这样处理的 把其他应收款 平掉的
请问当月发放当月工资需要计提吗?我是这样做的分录,不知道对不对,借:管理费用-工资 贷:银行存款这样做对吗?
答: 你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,在6月10号的时候,我们有员工离职了,我们6月发5月工资,但是他离职了,他的是那10天工资也在6月给他发了,做账的时候这个6月那10天工资,直接写借,管理费用,贷,银行存款吗,还要不要像之前那样计提,然后再发放呢?
答: 你好 需要走应付职工薪酬科目过渡的 是的 和原来一样的