可不可如5月份交社保借管理费用一公司部份借其它应收款一个人货银行存款如六月份付五月工资借应付职工酬贷其它应收款一个人贷现金对吗这样处理
开开心心
于2020-05-15 22:57 发布 670次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论

嗯嗯,是这样处理的 把其他应收款 平掉的
2020-05-15 22:58:37

您好,一般都是需要通过应付职工薪酬过一下才行的。
2020-11-23 09:07:38

你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录
2020-10-08 21:13:04

你好 需要走应付职工薪酬科目过渡的 是的 和原来一样的
2020-07-06 11:04:14

同学你好
支付工资应是
借,应付职工薪酬一工资
贷,银行存款
计提工资时
借,管理费用一工资
贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14
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