老师,在6月10号的时候,我们有员工离职了,我们6月发5月工资,但是他离职了,他的是那10天工资也在6月给他发了,做账的时候这个6月那10天工资,直接写借,管理费用,贷,银行存款吗,还要不要像之前那样计提,然后再发放呢?
彪壮的墨镜
于2020-07-06 10:50 发布 598次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-06 11:04
你好 需要走应付职工薪酬科目过渡的 是的 和原来一样的
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你好 需要走应付职工薪酬科目过渡的 是的 和原来一样的
2020-07-06 11:04:14
你好,规范上是也要计提的,如果已经入账结帐了就不要改了
2019-07-16 17:44:39
你好!计入管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
2017-09-26 14:58:05
你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录
2020-10-08 21:13:04
您好,一般都是需要通过应付职工薪酬过一下才行的。
2020-11-23 09:07:38
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