- 送心意
李雪婷老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-15 23:37
同学你好,需要支付给员工的计入其他应付款,需要从员工处收回来的计入其他应收款,其实这个其他应收款和其他应付款挂账的时候并没有专门的规定,比如支付社保的时候
借:应付职工薪酬
其他应付款
贷:银行存款
那么在计提工资的时候,为也挂其他应付款(贷方)销账即可。
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你好,先发工资后缴纳社保的用其他应付款
先缴纳社保后发工资扣除的用其他应收款。
2021-09-04 13:41:11
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您好,如果先发工资后交社保,就是把这个工资先扣下来,然后再交到社保局,所以用其他应付款这个科目
2020-06-18 11:09:44
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您好,如果社保公积金是先交后从工资中扣的,就使用其他应收款,如果是先从工资中扣回的,再上交,就使用其他应付款了。
2017-12-02 16:10:26
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你好,方向一样的。如果是先缴纳的社保费用,由你单位先垫付的,就在发工资时用其他应收款科目核算;
如果是先发工资,后缴纳社会保险,就用其他应付款。
2018-12-03 18:21:36
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同学你好
先发工资后交社保用其他应付款
先交社保后发工资用其他应收款
2021-12-28 17:10:59
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