送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-16 09:20

你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益

贾儿 追问

2020-05-16 09:23

要新设置科目吗??我这边结转的时候没做增值税的加计抵减,就只是未交增值税呀。
老师,我这边符合政策,是每月都要计提10%出来吗?还是缴纳时候差额放入其他收益

紫藤老师 解答

2020-05-16 09:24

每月都要计提10%出来,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益

贾儿 追问

2020-05-16 09:34

不是说可以不计提的吗?直接就差额放入其他收益。

紫藤老师 解答

2020-05-16 09:34

那你直接就差额放入其他收益

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相关问题讨论
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
2020-05-16 09:20:35
计提,借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益/营业外收入 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存 小企业会计准则用营业外收入
2019-10-13 19:22:28
你好,可以这么做的。
2021-07-13 11:13:55
要用营业外支出哦 借营业外支出 贷银行存款
2016-01-11 16:30:04
借,以前年度损益调整 贷,应交税费 借,未分配利润 贷,以前年度损益调整
2020-02-25 12:07:29
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