送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-17 16:18

你好 是的 正常是这样的。

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您好!做内帐的有单据就做。做外账的按发票做。
2017-03-16 13:38:43
你好 是的 正常是这样的。
2020-05-17 16:18:41
你好,打印凭证,然后在凭证前面放上对账单,科目余额表等,然后装订就是了
2017-01-19 15:25:11
最好不要把10月份的发票放在9月份做,就放在10月份做好了,实在需要用到的材料或者库存商品,可以在9月份先暂估做账,到10月份再红冲就可以了
2014-10-31 13:47:33
你好,就是把凭证的数据过入到账簿
2017-06-29 17:14:44
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