老师,我的客户直接把货款打给了我的供货商 (发票由供应商直接开给客户) 1供应商按我司结算价高出的部分收取税率(16%增值税和15%所得税)这合理吗?应如何谈低税点? 2我司按超出结算价部门开推广费发票给供货商,我司还需向供货商交税吗? 感谢老师
宁
于2020-05-17 23:14 发布 1630次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-05-18 07:54
你们是代理经销商吗
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你们是代理经销商吗
2020-05-18 07:54:31
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你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-05-21 15:08:02
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借:库存商品
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX供应商
借:应付账款——XX供应商
借:销售费用——产品推广费
2017-05-31 11:03:30
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你好,同学。
客户购买东西,本是向贸易公司购买,但直接向供应商购买了?
没看明白你上面的关系
2020-05-07 08:09:39
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我公司给供应商开具的市场推广费,供应商不给我们钱,用商品顶?这个得怎么做账?
你好!你这个先确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
然后借库存商品 贷应收账款
2023-05-25 15:56:19
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