送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-05-18 07:54

你们是代理经销商吗

追问

2020-05-18 08:06

可以这么理解

慧老师 解答

2020-05-18 10:59

一般是不需要单独在向供应商缴纳的,但这个要看供应商是否强势了,这里面你们给他开具服务费发票是6%,她按照销售商品13%开出去,她会亏掉一部分

追问

2020-05-18 11:06

供货商要求按超出部份的16%交增值税,所得税我提担超出金额的服务发票,那应该怎么谈不出税点呢。增值税可以适应的收几个点,但不应该按16%开收取吧,请老师帮助
,感谢

慧老师 解答

2020-05-18 11:21

增值税可以出13%和6%差额部分,企业所得税你提供6%的发票,他还多扣除了7%的成本,但如果对方是按照销售佣金税前扣除,他只能扣除合同金额的5%服务费。她有可能以这个理由给你要所得税

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相关问题讨论
你们是代理经销商吗
2020-05-18 07:54:31
你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-05-21 15:08:02
借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX供应商 借:应付账款——XX供应商 借:销售费用——产品推广费
2017-05-31 11:03:30
你好,同学。 客户购买东西,本是向贸易公司购买,但直接向供应商购买了? 没看明白你上面的关系
2020-05-07 08:09:39
 我公司给供应商开具的市场推广费,供应商不给我们钱,用商品顶?这个得怎么做账? 你好!你这个先确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 然后借库存商品 贷应收账款
2023-05-25 15:56:19
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