我们单位因为去年没有及时给甲方供暖造成对方损失,对方现在要求赔偿,但对方开具的发票是工程款,我该如何做会计分录呢
Maomaokang
于2016-05-31 14:57 发布 1083次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-31 15:06
如果对方开工程款怎么入账比较好
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你好,这种赔偿一般是不用开具发票的
借;营业外支出 贷;银行存款等科目
2016-05-31 15:03:48
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用楼抵债?这个意思?
2019-05-08 09:38:56
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借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2019-10-21 20:14:41
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您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-22 09:18:42
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您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-04-18 14:52:00
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