老师,我们公司是专业分包,这个月工程发票已全部给承包商开完,分包已经预算计价,未给我们开具发票,要下个月才能开,这个劳务是做预提吗?还是我们下个月才做收入,这个只缴税?具体应该如何操作,会计分录是怎样的?
小容儿
于2021-10-23 09:30 发布 853次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-10-23 09:32
劳务发生的没有发票可以暂估
借工程施工
贷应付
确认收入同时结转对应的成本
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劳务发生的没有发票可以暂估
借工程施工
贷应付
确认收入同时结转对应的成本
2021-10-23 09:32:36
你好 做无票收入 借应收
贷收入
应交税费
2021-10-23 09:07:39
您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-22 09:18:42
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-04-18 14:52:00
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