母公司收到子公司的利润分红,怎么做账务处理呀?收 问
借:银行存款 贷:投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借:管理费用-咨询费 增值税-进项 贷:银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
把一个分包老板的剩余往来款29998元转给另一个分包老板3万相差2元该怎么办呢,如果是3万就好转了,就是我们老板和那个剩余29998元的老板协商把他的款项转给另一个老板,我们老板说转给3万,那么差两元钱我这该怎么下账呢,要是一样的钱就直接一转了借应付账款a贷应付账款b
答: 你好,一般是不可以这样转的
田丰有24吨记在金牛旺账上 是他们拉咱们的 我这记上了 你把你田丰的往来给金牛旺转27600,分录是 借 应付账款-田丰 贷 应付账款-金牛旺 老师分录对不?
答: 你好 是的 分录正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,咨询一个往来款“一预到底”的问题:经过几天的学习、琢磨,关于“一预到底”在理论上能够理解了,并且脑子得想一想才能转过弯来把分录写出来。但是有一个问题,请问这个在财务实务中怎么怎么快速的操作和反应,有没有什么总结性的语言在实务中能够直接去应用。就是说在针对供应商的业务往来中,只用应付账款或预付账款科目;在针对与客户之间的业务往来中,只用应收或预售账款的时候,如果快速的反应过来并将分录做出来。有没有什么小窍门去写分录。非常感谢
答: 您好,不知道您是说的什么问题,如果只是就用要应付账款一个科目,借方是提前付给对方的,贷方是应该付给对方的钱