老师 销售方开了发票 我没有收到他的发票以及红字发票 他是去年11月份开的,12月份冲红,我是元月份抵扣, 这个月税局通知做进项转出 就是4月份的报税 我该怎么做分录
秋米
于2020-05-18 12:55 发布 758次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

原分录负数红冲
酒店让你们开的是红字发票信息表,他们开红字发票,给你开普票之后再做
借费用贷银行
2020-07-21 17:20:49

您好
截图看不清楚 可以发张清晰的么 或者把前面蓝字发票的分录写一下
2020-06-24 16:33:53

你这个之前做账做的啥?几时做的分录?借原材料 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数
2020-05-18 12:58:17

如果是管理费用的对的
2020-06-29 09:10:40

做进项税转出处理
2019-11-06 15:15:21
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