我公司退货,但是之前的专票己经抵扣,由我公司填开红字信息表(但是信息表上不写对应的蓝字发票号),请问老师,根据红字信息表该如何做分录?
sunshine
于2020-07-31 18:53 发布 1120次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论

借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
2021-10-21 09:31:58

您好,购货时候的分录,做一笔相反的就可以了
2020-07-31 18:54:19

原分录负数红冲
酒店让你们开的是红字发票信息表,他们开红字发票,给你开普票之后再做
借费用贷银行
2020-07-21 17:20:49

你这个之前做账做的啥?几时做的分录?借原材料 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数
2020-05-18 12:58:17

您好
截图看不清楚 可以发张清晰的么 或者把前面蓝字发票的分录写一下
2020-06-24 16:33:53
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