送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-19 08:52

直接计入费用就可以了

mu红 追问

2020-05-19 09:03

请问如何做分录?

朴老师 解答

2020-05-19 09:06

借管理费用贷银行存款

mu红 追问

2020-05-19 09:08

例开有一张虚开的销项发票是10000元,销项税额是1300元。这笔业务如何做内帐的分录?

朴老师 解答

2020-05-19 09:09

借费用贷其他应收款

mu红 追问

2020-05-19 10:21

不是借:费用,贷销项税额 吗?

朴老师 解答

2020-05-19 10:26

不是,你这个销项是计入费用的

mu红 追问

2020-05-19 11:00

我分录是计入费用了,但销项税金,不能计入销项税的贷方吗?我看到上面老师说计入其他应收款去了,那应交税费不是有差异了吗?

朴老师 解答

2020-05-19 11:09

你这个不是内账吗?可以把销项税计入成本
借主营业务成本贷其他应收款

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相关问题讨论
直接计入费用就可以了
2020-05-19 08:52:29
  由于增值税普通发票不能用来抵扣进项税,因此,虚开增值税普通发票的后果比虚开增值税专用发票轻很多。一方面,立案标准高,虚开金额40万元以上或者虚开普通增值税发票100份以上才立案。另一方面,最高刑期为7年,即不论虚开金额是多少,最高刑期也不会超过7年。而虚开增值税专用发票的最高刑期是无期徒刑,虚开金额1万元以上即可刑事立案。
2020-07-31 12:26:59
你好!算的。只要不是真实的,多开,代替开都是虚开
2017-08-04 16:35:46
直接按收到的钱确认收入就可以。
2020-05-18 16:59:47
你好!你正常做分录借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-04-19 14:09:25
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