- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-19 14:33
借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收发票做借预付账款 贷其他应付款
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借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收发票做借预付账款 贷其他应付款
2020-05-19 14:33:25
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你好!借管理费用-租金 贷应付账款
2018-03-24 14:20:46
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您好
可以把发票放在冲计提的凭证后面做附件
2019-12-21 17:22:38
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你好,如果是外帐,一般是不入账的
2016-09-14 16:31:44
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你好 是多久的租金? 是否需要分摊?
2019-12-31 17:20:30
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