送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-19 14:33

借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收发票做借预付账款 贷其他应付款

美元 追问

2020-05-19 14:35

还是没明白呢

美元 追问

2020-05-19 14:37

是一般纳税人

maize老师 解答

2020-05-19 14:42

你付款就做付款分录,权责发生制需要先做费用,这个预付账款代替之前待摊费用这个,

maize老师 解答

2020-05-19 14:43

你一次收到几个月发票吧,这个做,收发票做借预付账款  进项税额 贷其他应付款

美元 追问

2020-05-19 14:46

好的,谢谢

maize老师 解答

2020-05-19 14:55

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收发票做借预付账款 贷其他应付款
2020-05-19 14:33:25
你好!借管理费用-租金 贷应付账款
2018-03-24 14:20:46
您好 可以把发票放在冲计提的凭证后面做附件
2019-12-21 17:22:38
你好,如果是外帐,一般是不入账的
2016-09-14 16:31:44
你好 是多久的租金? 是否需要分摊?
2019-12-31 17:20:30
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