送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-24 14:20

你好!借管理费用-租金 贷应付账款

危机的早晨 追问

2018-03-24 14:22

不是做预提费用吗,走管理费用没有发票可以做账吗?后期发票来了是红字冲销了重新做还是做 借应付账款 贷银行存款?

宋生老师 解答

2018-03-24 14:24

你好!发票来了直接帖进去就好了。相当于暂估

危机的早晨 追问

2018-03-24 14:25

这样发票的时间就与做账的时间不符了,或者跨年了也可以吗?

宋生老师 解答

2018-03-24 14:48

你好!其实这就相当于计提或者暂估,这样才算是真正的符合权责发生制。

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相关问题讨论
你好!借管理费用-租金 贷应付账款
2018-03-24 14:20:46
你好 借;长期待摊费用,贷;银行存款 然后按月摊销 借;管理费用,贷;长期待摊费用
2019-11-14 09:09:09
在1月支付1-3月租金时 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-租金 贷:预付账款
2019-06-27 17:07:52
没有发票,是不能入账,让他们去税务局代开发票
2018-11-03 22:37:20
您好!您可以先作为预付账款处理。
2016-03-29 11:46:10
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