送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-19 14:33

你1500的先不做,等来消费的时候再做哦,视同销售

潼潼 追问

2020-05-19 14:36

那到时候销售时分录怎么做?

朴老师 解答

2020-05-19 14:43

借销售费用贷主营业务收入贷销项

潼潼 追问

2020-05-19 19:41

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2020-05-19 20:33

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你1500的先不做,等来消费的时候再做哦,视同销售
2020-05-19 14:33:23
你好,你可以做这个冲销分录 借;库存现金 贷;预付账款
2018-05-21 17:47:36
先计入预付账款,按照每月消费的金额摊销,摊销额计入费用,借:管理费用 贷:预付账款。金额不是很大的话可以直接计入管理费用,主要看公司财务分析需求,如果想对比每个月的费用差异,那就最好是将电话费分摊计入各月。
2017-05-16 13:51:41
你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊 
2024-04-19 10:07:31
对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
2023-06-03 08:40:06
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