老师,你好!供应商那边搞活动预存1万送1500元的优惠,请问是借:预付账款 10000 贷银行存款 10000 借:库存商品1500 借:管理费用 1500( 借方红字)这样做分录对吗?
潼潼
于2020-05-19 14:31 发布 1025次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-19 14:33
你1500的先不做,等来消费的时候再做哦,视同销售
相关问题讨论

你1500的先不做,等来消费的时候再做哦,视同销售
2020-05-19 14:33:23

你好,你可以做这个冲销分录
借;库存现金 贷;预付账款
2018-05-21 17:47:36

先计入预付账款,按照每月消费的金额摊销,摊销额计入费用,借:管理费用 贷:预付账款。金额不是很大的话可以直接计入管理费用,主要看公司财务分析需求,如果想对比每个月的费用差异,那就最好是将电话费分摊计入各月。
2017-05-16 13:51:41

你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
2024-04-19 10:07:31

对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
2023-06-03 08:40:06
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